報告期內,公司飼料銷量同比增長 23%,白羽肉雞控參股合計屠宰量同比增長 23%,生豬控參股合計出欄量同比增長 157%,各項業務按計劃穩步推進。受行情因素影響,報告期內,公司業績增長面臨較大挑戰:白羽肉雞雞雛成本與飼料成本同比大幅增長,終端市場消費不佳,白羽肉雞產業鏈利潤相比于去年顯著下滑;生豬價格連續大幅度下跌,養豬產業面臨巨大壓力;此外,根據企業會計準則的相關規定,公司對消耗性生物資產按照成本與可變現凈值孰低的原則做了減值測試,計提了存貨跌價準備。
面對上述不利因素,公司加快內部變革節奏,加大關鍵人才引進力度,強化公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
采購、技術、市場、生產等模塊的聯動,加強對標復盤管理,努力降低運營成本,與此同時,穩健合理地安排資本支出,加快存貨周轉速度,在行業景氣度下行的情況下保證公司健康有序發展。